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企業(yè)全運營周期中50個財稅熱點、難點問題及納稅規(guī)劃新思路

企業(yè)全運營周期中50個財稅熱點、難點問題及納稅規(guī)劃新思路課程
[課程簡介]:近年來,稅收新政層出不窮,數(shù)電票開票試點已經(jīng)逐步推開,金稅四期也已經(jīng)基本開發(fā)完成,稅收征管環(huán)境更加嚴(yán)格,對企業(yè)的稅務(wù)管理工作帶來了全新的挑戰(zhàn)。我們財務(wù)人員想要節(jié)稅,需要深入了解財稅政策,掌握納稅籌劃的新思路,更新稅收觀念,提高稅收管理水平,學(xué)會用稅收手段經(jīng)營和管理企業(yè)。 ...

【時間地點】 截止報名
【培訓(xùn)講師】 趙小紅
【參加對象】 企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、基礎(chǔ)財務(wù)人員
【參加費用】 ¥3980元/人 (含午餐,資料,茶歇等)
【會務(wù)組織】 森濤培訓(xùn)網(wǎng)(www.gzlkec.com).廣州三策企業(yè)管理咨詢有限公司
【咨詢電話】 020-34071250;020-34071978(提前報名可享受更多優(yōu)惠)
【聯(lián) 系 人】 龐先生,鄧小姐;13378458028、18924110388(均可加微信)
【在線 QQ 】 568499978 培訓(xùn)課綱 課綱下載    
【溫馨提示】 本課程可引進(jìn)到企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn),歡迎來電預(yù)約!
培訓(xùn)關(guān)鍵詞:納稅規(guī)劃培訓(xùn),財稅熱點培訓(xùn)

企業(yè)全運營周期中50個財稅熱點、難點問題及納稅規(guī)劃新思路(趙小紅)課程介紹:

【課程介紹】
近年來,稅收新政層出不窮,數(shù)電票開票試點已經(jīng)逐步推開,金稅四期也已經(jīng)基本開發(fā)完成,稅收征管環(huán)境更加嚴(yán)格,對企業(yè)的稅務(wù)管理工作帶來了全新的挑戰(zhàn)。我們財務(wù)人員想要節(jié)稅,需要深入了解財稅政策,掌握納稅籌劃的新思路,更新稅收觀念,提高稅收管理水平,學(xué)會用稅收手段經(jīng)營和管理企業(yè)。同時需要了解企業(yè)常見的財稅熱點問題,通過分析企業(yè)全運營周期中50個財稅熱點問題及豐富的案例詳解稅務(wù)風(fēng)險,給大家提供如何合規(guī)處理財稅問題、防范稅收風(fēng)險及納稅籌劃的技巧和思路!

【課程收益】
思路梳理:全面掌握納稅籌劃思路,提升稅務(wù)籌劃思考力,合理合規(guī)降低稅務(wù)成本;
提升價值:從企業(yè)整體經(jīng)營和發(fā)展戰(zhàn)略高度,規(guī)劃業(yè)務(wù)模式,規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險;
實例操作:借鑒實際案例,使企業(yè)財務(wù)掌握分析問題的基本技能,也緊扣當(dāng)下熱點,迅速把握分析問題的思路和解決途徑,將企業(yè)財稅風(fēng)險消滅在萌芽之中。

【課程內(nèi)容】
一、企業(yè)成立之初財務(wù)人員必須掌握的8個涉稅風(fēng)險點及化解之道
1、成立公司形式的選擇(有限責(zé)任公司、股份有限公司、個體戶、合伙企業(yè)、個人獨資企業(yè))
2、自然人直接架構(gòu)和持股公司架構(gòu)的優(yōu)劣勢比較
3、公司關(guān)系選擇的三大訣竅?(法律、經(jīng)營、稅收、其他)
4、企業(yè)成立之初的稅收籌劃要點(母子公司、總分公司的選擇等)
5、先成立公司和先建廠房的納稅有什么不同?
6、新成立的企業(yè)什么時候建賬?沒有及時建賬的風(fēng)險?成立之初,沒有收入,還需要報稅嗎?
7、認(rèn)繳制下,公司的注冊資本是越大越好嗎?
8、公司營業(yè)執(zhí)照注冊資本100萬,假設(shè)公司股東在公司成立之初先期投入了20萬,賬務(wù)處理不當(dāng)會有什么風(fēng)險?

二、企業(yè)正常經(jīng)營中財務(wù)人員必須掌握的32個涉稅風(fēng)險點及化解之道
1、公司新成立,從小規(guī)模納稅人那租的房子,取得發(fā)票需要注意什么嗎?
2、企業(yè)租的辦公室準(zhǔn)備裝修,發(fā)生的支出計入什么科目?取得的發(fā)票應(yīng)注意什么事項?租賃的房產(chǎn),誰繳納房產(chǎn)稅?
3、企業(yè)從自然人那里租來的房子,個人都要交什么稅?自然人是否可以享受“六稅兩費”50%減免?企業(yè)為自然人承擔(dān)的相關(guān)稅費能稅前扣除嗎?
4、房屋裝修完畢后,房東違反合同,不再租賃該房屋,公司收到了1萬元違約金是否屬于價外費用繳納增值稅?
5、企業(yè)向員工租車,都有需要注意的事項?
6、關(guān)于私車公用,稅局的規(guī)定是怎樣的?
7、關(guān)于借款,利息結(jié)算單能否作為稅前扣除憑證?發(fā)生貸款利息支出,能收取增值稅專用發(fā)票用來抵扣嗎?關(guān)于借款,有什么需要注意的事項嗎?
8、固定資產(chǎn)的入賬標(biāo)準(zhǔn)是多少?我們公司剛買了一批辦公用家具,單位成本不高,但是總價值比較高,需要入固定資產(chǎn)嗎?固定資產(chǎn)計提折舊時可以不留凈殘值嗎?如何巧記固定資產(chǎn)折舊年限?
9、固定資產(chǎn)的稅會差異如何體現(xiàn)?
10、公司購買固定資產(chǎn),如何巧妙化解『專用』?
11、公司買車注意事項?
12、公司銷售舊的小汽車怎么做賬?
13、銷售舊固定資產(chǎn)、舊貨、舊物品,適用不同稅率的十種情形!
14、公司為職工發(fā)放的通訊費、如何稅前扣除?
15、舉例說明增值稅納稅義務(wù)時間是如何規(guī)定的?
16、什么是“非正常損失”,對于“非正常損失”,增值稅和企業(yè)所得稅有什么不同?
17、案例解析,如何通過規(guī)范會計賬務(wù)處理,少交稅?
18、年會員工抽獎得到的平板電腦按偶然所得交個稅嗎?
19、購買購物卡,贈送客戶和發(fā)給員工需要注意的事項?
20、勞保屬于職工福利嗎?可以抵扣進(jìn)項嗎?交個稅嗎?
21、午餐費與誤餐費哪個需要交個稅?有什么不同?
22、旅行社給我們開的代訂機票的發(fā)票,這個是不是能抵扣進(jìn)項?
23、政府補助繳納增值稅嗎?是不征稅收入嗎?不征稅收入真的合適嗎?
24、案例解析:易混淆增值稅稅目辨析
25、實務(wù)中,對于印花稅繳納,常見的誤區(qū)有哪些?土地租賃合同繳納印花稅嗎?
26、“無租使用”和“免租期”的合同,那個是對出租方不利的?
27、什么是虛開發(fā)票?超出范圍是否是虛開發(fā)票?“先賣后買”屬于虛開嗎?虛開普票有風(fēng)險嗎?
28、企業(yè)所得稅前扣除的合法有效憑證包括哪些?
29、哪些業(yè)務(wù)無需發(fā)票即可稅前扣除?
30、大額咨詢費,稅局會關(guān)注哪些?
31、業(yè)務(wù)招待費如何正確的入賬?如何用足業(yè)務(wù)招待費扣除限額?
32、股權(quán)轉(zhuǎn)讓如何能少交稅?

三、企業(yè)注銷時財務(wù)人員必須掌握的10個涉稅風(fēng)險點及化解之道
1、企業(yè)注銷前的財稅處理
2、案例解析:企業(yè)所得稅清算所得的規(guī)定
3、案例解析:企業(yè)注銷前的個人所得稅處理
4、公司注銷時最好只保留資產(chǎn)負(fù)債表的哪2項?
5、公司注銷時將剩余貨物怎么處理?
6、企業(yè)欠股東借款,確實無力支付,注銷時,如何不征稅?
7、股東欠企業(yè)借款,無法償還,如何注銷?
8、企業(yè)注銷時,有未分配利潤,自然人股東需要繳納個人所得稅嗎?
9、認(rèn)繳制的公司注銷,股東是否要補齊注冊資金?
10、注冊公司容易,注銷難,許多人計算成本后直接放棄。放任不管的后果是什么?

四、數(shù)電票背景下,納稅籌劃新思路分享
【案例分析】企業(yè)剛掛牌就馬上分紅4個億,省稅1億的秘訣!
1、數(shù)電票對企業(yè)的深遠(yuǎn)影響
2、什么是合規(guī)的納稅籌劃?
3、納稅籌劃的特征?
4、數(shù)電時代合規(guī)納稅籌劃的原理和方法
(1)利用納稅人身份籌劃法  (2)稅基籌劃法  (3)稅率籌劃法

五、如何利用稅收政策做好納稅籌劃
1、加計抵減政策解析與納稅籌劃案例
2、設(shè)備、器具扣除一次性稅前扣除政策與納稅籌劃案例
3、購置專用設(shè)備抵免企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額政策解析與納稅籌劃
4、租金收入的稅收規(guī)定與納稅籌劃
5、同樣的業(yè)務(wù)下,不同的處理方式,對稅收的影響;
6、房產(chǎn)稅納稅籌劃思路分享
7、企業(yè)聘用員工的納稅籌劃思路分享
8、個稅籌劃案例

六、納稅籌劃前置,合同節(jié)稅與股權(quán)架構(gòu)節(jié)稅案例分享
【案例分析】合同稍加注意,節(jié)稅100萬元,是如何做到的?
1、案例解析:過度籌劃補稅2.1億元,原因何在?
2、案例解析:不同稅率下,成本差異,對所得稅的影響;
3、如何利用商業(yè)模式的改變節(jié)稅?
4、帶人和不帶人的合同,納稅大不同!
5、進(jìn)項不足籌劃案例
6、如何利用合同的改變,把不可抵扣的進(jìn)項變?yōu)榭梢缘挚鄣模?br /> 7、利用股權(quán)架構(gòu)節(jié)稅案例分享

【師資介紹】
趙小紅,國內(nèi)著名實戰(zhàn)派財稅專家,  注冊會計師、注冊稅務(wù)師;
天津某重點大學(xué)特聘講師,中國財稅聯(lián)盟金牌講師,多家財稅機構(gòu)特約講師;
多次在中國稅務(wù)報發(fā)表財稅文章,并被各稅局微信公眾號轉(zhuǎn)載;
20年以上財稅工作經(jīng)驗,具有全面、扎實的財務(wù)功底;較強的財稅實務(wù)分析能力,熟悉最新財務(wù)、稅務(wù)知識,培訓(xùn)中,擅長結(jié)合企業(yè)的實際發(fā)展情況,用業(yè)財融合的角度看待、分析問題。
培訓(xùn)內(nèi)容貼近企業(yè)實際,講解深入淺出,結(jié)合多年的實戰(zhàn)經(jīng)驗與案例,運用互動的授課方式,提高學(xué)員的積極性,營造課堂的參與性。剖析財稅問題的底層邏輯,案例豐富,講課風(fēng)格幽默風(fēng)趣、互動性強,深受會計朋友和企業(yè)家的喜歡。

 


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