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2009年度企業所得稅匯算清繳實務操作與納稅申報表填列技巧暨年終賬務處理與稅務風險控制高級研討會

【時間地點】 2009年12月15-16日 海口
A類: 培訓費2200元/人(含培訓費、資料費、現場咨詢費、午餐及茶點等);
B類: 培訓費4600元/人(含培訓費、資料費、現場咨詢費、餐費、住宿費、考察費及茶點等)。
C類: 高級企業培訓會員10000元/年(享受6人次課程培訓)(含培訓費、資料費、現場咨詢費及茶點等)。食宿統一安排,費用自理。
【培訓講師】 魏老師
【參加對象】 財務總監、財務主管、總會計師、總稅務師、財務經理、財務處(部、科)長、投資部總監、主管會計等。
【參加費用】 ¥2200元/人 
【會務組織】 森濤培訓網(www.gzlkec.com).廣州三策企業管理咨詢有限公司
【咨詢電話】 020-34071250;020-34071978(提前報名可享受更多優惠)
【聯 系 人】 龐先生,鄧小姐;13378458028、18924110388(均可加微信)
【在線 QQ 】 568499978 培訓課綱 課綱下載
【溫馨提示】 本課程可引進到企業內部培訓,歡迎來電預約!
培訓關鍵詞:2009年度企業所得稅匯算清繳實務操作與納稅申報表填列技巧暨年終賬務處理與稅務風險控制高級研討會培訓

2009年度企業所得稅匯算清繳實務操作與納稅申報表填列技巧暨年終賬務處理與稅務風險控制高級研討會(魏老師)課程介紹:

● 課程背景:
     2009年度企業所得稅匯算清繳工作引起了所有企業的高度關注,這是新《企業所得稅法》執行后的第二個匯算清繳期,自新稅法執行以來,財政部、國家稅務總局相繼發布了一系列企業所得稅配套、補充政策文件。政策的特點是文件量大、涉及面廣、申報系統變更、征管范圍有調整。這些補充配套文件,直接關系到企業應交納企業所得稅的多少。
    2009年新《企業所得稅納稅申報表》將被修訂。新納稅申報表會做哪些修訂,對企業有何影響,企業如何去應對其中的風險,進而做好匯算清繳工作,是我們每一家企業都面臨的現實問題。
    新《企業會計準則》已在全國企業普遍實行,新的《企業所得稅法》也盡量縮小了與新《企業會計準則》的差異,但會計與稅法的差異天然存在,且更加復雜,涉稅風險愈加擴大。企業如果不能準確地掌握這些新的變化差異,并采用適合的帳務處理方法,就有可能導致今年在年終所得稅匯算清繳時出現多繳稅款,或少繳稅款,或留下潛在的稅務風險。
    年終所得稅匯算時如何界定和處理這些新的差異?在新稅法、新準則下,企業如何進行財務核算?如何規避因新法規實施所帶來的納稅風險?如何在今年的年度企業所得稅匯算清繳時做好相關的納稅調整等工作?如何正確填報新《企業所得稅納稅申報表》?這些都是擺在財務管理人員面前急需解決的難題。
    為使廣大企業財務管理人員能夠更好地理解和掌握新稅法的各項政策規定,更深入的解決匯算清繳實務操作中的重難點、疑點問題,切實提高納稅申報表的填列技巧,有效防范和控制涉稅風險,避免不必要的稅務處罰和稅務負擔。

● 課程大綱
主題一:企業所得稅匯算清繳實務操作與疑難問題處理暨賬務處理與稅法差異協
一、企業所得稅納稅義務的判定 
二、企業所得稅匯算清繳相關配套政策的變化、解析與運用

包括收入、視同銷售、扣除政策、工資薪金與福利費配套政策、企業重組政策、資產損失、加速折舊、關于財政資金的幾個文件、搬遷補償、技術轉讓所得、稅收優惠及過渡、各項保險扣除、手續費傭金、廣告費業務宣傳費、匯算清繳管理辦法、加強稅種征管、專項檢查等政策文件的變化、解讀與運用
三、匯算清繳應重點關注的重、難點問題及納稅調整(包括40多個問題)
1、收入確認條件、時間、金額等問題;
2、與增值稅、營業稅收入確認上的差異問題;  
3、隱匿收入問題;
4、不征收收入、免稅收入等問題;
5、組合銷售收入如何確認;
6、工資薪金、福利費等三項經費問題;
7、保險扣除、企業年金問題;
8、業務招待費問題;
9、廣告費和業務宣傳費的問題;
10、手續費及傭金支出稅前扣除問題; 
11、公益捐贈支出問題;
12、資產發生永久或實質性損失問題;
13、企業資產評估增值與減值稅收問題;
14、資本化和費用化問題;
15、權責發生制原則的運用存在的問題;
16、應計未計費用稅收處理;
17、應付賬款調增征稅存在的問題;
18、關聯交易所得稅調增存在的問題; …… 彌補虧損;資產銷售損失;補貼收入;白條、假票;禮品問題;交通費、通訊費、辦公費問題;案例分析
四、源泉扣繳  新稅法下源泉扣繳的重要性與風險問題。
五、稅收優惠的處理

新稅法下,高新技術企業、其他企業如何依法利用相關優惠政策,最大化的享受減免稅優惠。
六、特殊事項的處理
1、企業對外投資相關稅收政策解析;
2、企業資產評估增值與減值稅收政策解析;
3、跨地區經營匯總納稅企業所得稅政策解析;
4、派發利潤、股息的納稅管理;
5、關聯方交易納稅調整的處理方法與管理銜接;
6、如何分析、運用中介機構的所得稅匯算清繳審核鑒證報告;
7、企業所得稅匯算清繳前進行納稅籌劃應注意的事項;
8、其他稅種與企業所得稅的聯系與協調及稅務調整與案例分析;
9、小型微利企業、高新技術企業、匯總繳納企業所得稅匯算清繳應注意的事項;
10、房地產企業等不同行業企業所得稅匯算清繳的差異分析;
七、匯算清繳中賬務處理實務與納稅調整
1、貨幣資金和應收款項、金融資產的實務操作以及壞帳損失的處理及納稅調整;
2、存貨計價、成本結轉、跌價準備、損失處理與稅法差異協調;
3、長期股權投資成本法和權益法、長期股權投資的處置、股權投資損失、企業控股合并的賬務處理與稅法差異及協調;
4、固定資產確認、安全生產費用、維簡費及棄置費用、折舊、改良與修理、減值準備、處置、損失會計實務處理與稅法協調;
5、無形資產、確認、增加、攤銷、減值準、處置、研發支出的處理與稅法協調;
6、非貨幣性資產交換的實務操作:會計處理與稅法差異及納稅調整;
7、資產減值的實務操作及納稅調整;
8、新準則下負債的賬務操作與稅務處理。流動負債、應繳稅費、職工薪酬、長期負債的核算;利息、關聯方利息、其他借款費用會計處理與稅法差異;債務重組會計稅務差異處理及協調;
9、新準則下收入、成本、費用、利潤的實務操作與納稅調整,不同收入的確認、不同結算方式銷售收入實現、一般勞務收入、讓渡資產使用收入與稅法差異;視同銷售、其他收入與稅法差異;銷售費用、管理費用、財務費用的分類與稅法的協調;各項費用的列支與稅法的差異及納稅調整;會計利潤的計算、應納稅所得額的計算、應納稅額的計算與利潤分配
10、新準則下政府補助的實務操作與納稅調整 ;
11、其他相關準則的實務操作與涉稅處理
八、匯算清繳涉及的個人所得稅問題(內容略)

主題二:2009年新《企業所得稅年度納稅申報表》的修訂與變化分析及填報技巧與演練
一、新《企業所得稅年度納稅申報表》的修訂與整體變化解析
二、《企業所得稅年度納稅申報表》重點變化、填寫技巧與實務演練:
附表一《收入明細表》填寫技巧與演練 ; 
附表二《成本費用明細表》填表技巧與演練 ;
附表三《納稅調整項目明細表》填寫技巧與演練 ;
附表四《稅前彌補虧損明細表》填表技巧與演練 ;
附表五《稅收優惠明細表》填寫技巧與演練;  
附表六《境外所得稅抵免計算明細表》填寫技巧與演練;
附表七《以公允價值計量資產納稅調整表》填寫技巧與演練;  
附表八《廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整表》填寫技巧與演練;
附表九《資產折舊、攤銷納稅調整表》填寫技巧與演練;
附表十《資產減值準備項目調整明細表》填寫示范與演練;
附表十一《投資所得(損失)明細表》填寫技巧與演練。

● 相關認證(可選)
資格證書費:中級¥600元/人   高級¥800元/人
(參加認證考試的學員須交納此費用,不參加認證考試的學員無須交納)
備注:
1. 凡參加認證的學員,在培訓結束參加考試合格者由<<國際職業認證標準聯合會>>頒發《國際注冊高級財務管理師》或《國際注冊高級稅務籌劃師》國際國內中英文版雙職業資格證書,(國際國內認證/全球通行/雇主認可/官方網上查詢);
2.凡參加認證的學員須提交本人身份證號碼及大一寸數碼照片;
3.課程結束后15個工作日內將證書快遞寄給學員;
4.此證可申請中國國家人才網入庫備案。

● 講師介紹:
    魏老師:注冊會計師、注冊稅務師,在某500強企業任首席稅務顧問,國內知名會計師事務所的稅務顧問,稅務師事務所的審計稽核人,長期從事各類企業的財稅顧問及審計工作,具有很強的財稅實務操作能力,成功的為眾多企業提供科學實用的稅務規劃和財務管理方案。主講課程有《企業所得稅匯算清繳及納稅風險管理與控制》、《企業并購重組等特殊業務稅務風險控制與處理》、《新企業所得稅法解析與企業納稅風險控制》、《稅務會計》、《稅務稽查與企業涉稅風險管理》、新《企業會計準則全面應用與重點、難點業務實務處理及涉稅風險防范》,相關課題等多個課程。以案例豐富,獲得參會人員的廣泛好評。


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