培訓關鍵詞:土地增值稅培訓,房地產企業培訓,納稅籌劃培訓
以數治稅”下土地增值稅新政解析與清算實戰及籌劃策略專題班(牛老師)課程介紹:
‖專題背景‖
三年的宏觀調控再次證明,“房地產業是國民經濟的支柱產業”,主要原因是土地出讓收入和房地產相關稅收占地方綜合財力接近一半。
而在房地產業的稅收征管中,土增稅歷來是稅務征管的重中之重。2022年全國稅務機關均加大了土增稅清算力度,以北京為例,海淀某項目被調減扣除項目1.1億元,西城某大廈項目被補征土增稅超過10億元。
房地產稅收籌劃的成敗在于三大主稅,而重點就是土地增值稅。土地增值稅各地政策差異較大,計算繁瑣、征管復雜,稅負有彈性空間。但是在“智慧稅務”前,通過虛開發票降低土地增值稅的手段已經不堪一擊。
其實,只要企業提前進行稅務規劃,包括合理規劃清算單位、安排清算時點、選擇正確的成本分攤方法、積極處理地下建筑和尾盤,根據土地增值稅的特性,也完全可以在不增加扣除項目的前提下大幅降低土地增值稅。
本次課程主講老師牛老師長期從事房地產稅務實踐,熟悉各地土增稅政策、深諳土地增值稅清算程序、洞悉稅務機關土增稅審核和稽查規則。課程以土地增值稅清算與審核應對為主題,現場通過解密清算流程、剖析疑點、難點,通過實戰案例分享清算經驗,助力企業輕松應對房地產項目的清算收官,課程價值百萬,機會難得,名額有限。
‖主講專家‖
牛老師,知名房地產財稅實戰專家;清華大學總裁班客座教授;曾任某稅收籌劃事務所籌劃部經理、副所長;曾任某新三板財稅咨詢公司咨詢部總經理;從事房地產稅務咨詢15年,擅長房地產全程稅收籌劃、土增稅模擬清算、并購重組,出具的方案以實用性強、可落地見長。已指導130多家房地產企業240多個項目成功實施稅收籌劃、土地增值稅清算,服務的業態涵蓋住宅、商業、城市綜合體、舊城改造、特色小鎮等。著有《土地增值稅實戰與案例精解》(2012、2014)、《房地產全程稅收籌劃與風險應對》(2023)等多部房地產財稅著作;經典課程《房企全流程50個稅籌爆點解析與籌劃應對策略》《土地增值稅清算實戰與籌劃應對》等,課程引經據典、實戰性強、信息量大、案例豐富,深受客戶和學員一致好評。
‖專題亮點‖
1、系統梳理土地增值稅清算流程;
2、現場解決清算中焦點爭議問題;
3、全面分享千錘百煉的實戰思維;
4、全面剖析真實成功的籌劃案例。
‖主講內容‖
一、當前稅務風險和應對措施
1.當前土地增值稅清算形勢
2.土地增值稅征管變化與趨勢
3.稅務機關土增稅審核要點剖析
二、清算前期的籌劃與應對
1.土增稅征管流程系統剖析
2.土增稅征收范圍確認
3.產品對象分類的適用與選擇
4.項目報建前期的籌劃與布局
5.清算單位、分期的調整與補救
6.土增稅清算時點的把控與應對
7.可售面積與清算面積的確認
8.公配設施規劃的影響與應對
9.票據的風險管理與應對
三、收入的確認、籌劃
1.收入組成與確認的時點處理
2.一般計稅下土增稅收入與成本的確認
3.買一贈一的處理方法與收入確認
4.價格偏低的的風險與合理利用(含案例)
5.違約金、更名費、價外費用的處理
四、成本、費用的處理與籌劃
1.土地、開發成本剖析與處理
2.特殊拿地方式下土地價款的確認
3.“限低價、競配建”土增稅清算方法
4.開發間接費與利息的處理
5.代收費用的稅務風險與應對
6.各個扣除項目的管理與協調
7.拆遷補償費的分攤處理
8.成本分攤方法的正確選擇
9.地下建筑的成本分攤選擇
10.四項扣除項目的風險與運用
11.層高系數法等特殊方法的運用
五、特殊問題的處理與應對
1.土地出讓金分期付款利息的處理
2.紅線外配套設施的清算處理
3.代建管理費的處理方法
4.土增稅二次清算風險管理
5.地下建筑不參與清算的處理
6.關聯交易在土增稅中運用與風險
7.裝修裝飾業務的合理利用
8.清算后企業虧損的處理
六、清算實戰與籌劃分享
1.稅負動態測算模型的設計技巧
2.征收方式的轉化協調
3.清算方案選擇與稅企關系協調
4.尾盤與舊房的土增稅處理
七、現場答疑交流
‖資 料‖本次2天專題的配套講義,政策輯要與案例集資料。
‖增值服務‖
☆ 參會學員可享房地產企業管理教育網會員積分贈送服務:稅法查詢、納稅輔導、在線專家答疑、遠程教育、網上信息檢索、QQ論壇交流。
☆ 參會學員可同時獲得我公司最新版“房地產財稅答疑”手冊一本。
課綱下載
更多以數治稅”下土地增值稅新政解析與清算實戰及籌劃策略專題班相關課程:
課程專題:
房地產專題,
稅收政策解讀專題 |
土地增值稅培訓,
房地產企業培訓,
納稅籌劃培訓