‖課程背景‖
稅務規劃是指納稅人在資本運營和經營活動過程中,基于稅法的規定和納稅遵從,以統籌兼顧為原則,采取科學的方法設計合理的符合商業目的交易結構,以實現稅負最小化、價值最大化的決策行為。
本期課程特邀高金平教授主講《房地產企業的稅務規劃與稅務風險管理》。課程以稅收視角聚焦房地產企業運營的全流程,課程將通過精彩紛呈的案例分析,從事前、事中、事后三個環節加強稅務風險管理;課程生動活潑的互動答疑環節,將為您指點迷津。
我們希望本次課程,可以為學員們全方位、全景式透析房地產行業企業涉及的稅收政策與稅務策劃,引領學員駕馭企業稅務風險,構建規范化管理模型,在稅收法制框架內做到最大程度降低成本、開源節流。
‖特邀專家‖ 高金平教授
國家稅務總局稅務干部學院教授,兼任上海交通大學稅務研究所所長,中國社科院研究生院學術導師,國內多家知名商學院EMBA課程教授,在知名學術期刊發表論文百余篇,精熟稅法,業界譽稱“中國稅法活辭典”。專著:《企業所得稅法與企業會計準則差異分析》《特殊行業與特定業務的稅務與會計》《資產重組的會計與稅務問題》《國內稅法與稅收協定的銜接》《稅收疑難案例分析》等20余部。
‖課程特色‖
研究頂層設計、傳授實戰技巧、挖掘專業深度!
一.企業管理的多維視角,令你嘆為觀止!
二.邏輯嚴密的推理分析,讓你豁然開朗!
三.精彩紛呈的稅務案例,令你拍案叫絕!
四.生動活潑的互動答疑,為你指點迷津!
‖授課提綱‖
第一節:商業模式設計與稅務規劃系列
一、企業戰略與商業模式設計
二、商業模式與稅收關系分析
三、稅務策劃與避稅行為之界定
四、商業模式設計與創新案例分析
第二節:資本運作與稅務規劃系列
一、房地產企業集團組織架構設計案例分析
二、房地產項目公司股權架構設計案例分析
三、資產重組過程中的稅務規劃與案例分析
四、房地產項目公司股權并購策劃案例分析
五、房地產業關聯交易操作要點與案例分析
六、房地產企業融資與資金管控的案例分析
七、房地產企業員工股權激勵模式案例分析
八、房地產企業反避稅案例分析
第三節:房地產業務流程稅務規劃系列
一、房地產合作開發模式類型與稅務規劃
二、房地產企業拿地環節稅務管理與規劃:
1.招拍掛方式取得土地操作要點
2.房地產土地置換的操作要點
3.土地出讓金返還的操作要點
4.紅線外配套設施的操作要點
5.無償為政府配套房的操作要點
6.房地產企業拆遷安置房的操作要點
7.延期繳納出讓金補交利息的操作要點
8.延期開發繳納土地閑置費的操作要點
9.“爛尾樓”轉讓雙方的操作要點
10.“三舊改”方式取得土地成本的稅務規劃
三、房地產項目工程委托代建的稅務規劃
四、房地產項目境內外設計費的稅務規劃
五、房地產企業立項報批報建的稅務規劃
六、開發項目工程總承包與分包稅務規劃
七、房地產開發企業酒店項目的稅務規劃
八、房地產開發企業預售環節的稅務規劃
九、房地產企業商業用房售后回租的稅務規劃
十、房地產開發企業各種促銷方式的稅務規劃
十一、房地產業限價與限購銷售模式的稅務規劃
十二、房地產企業先租后售銷售模式的稅務規劃
十三、房地產企業以租代售銷售模式的稅務規劃
十四、房地產企業精裝修房銷售模式與稅務規劃
十五、房地產企業渠道費與代理傭金的稅務規劃
十六、房地產開發企業持有物業經營的稅務規劃
十七、養老地產商業模式設計與稅務規劃
十八、工業地產商業模式設計與稅務規劃
十九、房地產開發企業特定業務的稅務規劃:
1.人防車位與非人防車位的操作要點
2.房地產企業容積率超標的操作要點
3.房地產半成品拆除重建操作要點
4.房地產企業臨時建筑物操作要點
5.房地產企業售樓處與樣板房操作要點
6.房地產企業承擔物業管理費操作要點
7.房地產企業承擔意外工程責任操作要點
8.開發產品轉作固定資產后出售操作要點
9.房地產企業未及時取得發票的操作要點
10.房地產項目公司清算注銷操作要點
二十、房地產企業各稅種重難點提示:
1.房地產企業增值稅一般計稅方法
2.土地增值稅清算的若干稅務問題
3.企業所得稅匯繳的若干稅務問題
4.股東及員工個人所得稅若干問題
5.房產稅、土地使用稅、印花稅若干問題
二一、房地產企業會計核算要點提示:
1.土地成本的核算與分攤
2.開發成本的核算與分攤
3.開發成本與期間費用的劃分
4.主營業務收入與成本的結轉
第四節:房地產企業稅務風險管理模式系列
一、房地產集團風險管理模式
二、房地產企業稅務管理方法:
1.稅務風險識別與防范
2.稅務風險控制與化解
3.稅務風險應對與救濟
第五節:現場答疑環節,專家現場解答學員企業稅收疑難問題。