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企業內部控制培訓專題
企業內部控制專題課程:內審新視角-內部審計與反舞弊實務(邱健);企業財務風險管理與控制(安老師);企業財務報表分析與風險管理(黃道雄);新時代國有企業內部審計與企業風險規避高級研修班(專家授課);企業內部控制與風險管理(閔岳);...
內審新視角-內部審計與反舞弊實務
培訓講師:邱健
2024年12月19-20日 上海 2024年12月26-27日 廣州
內部審計是現代公司治理的一部分,并且內部審計與公司治理之間存在互動關系。內部審計既是公司治理的一部分,同時又是評價治理有效性工具之一。由此,基于公司治理而產生了諸如戰略審計、風險管理審計等新型的內部審計業務。有效的公司治理是保證內部審計充分發揮作用的前提,而內部審計作用的充分發揮又可以促進公司治理的完善和發展。... [
培訓大綱
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課綱下載:
《內審新視角-內部審計與反舞弊實務》.doc
企業財務風險管理與控制
培訓講師:安老師
2025年8月27~28日 上海
課程收益: 【企業層面】 為管理者多提供一個財務、稅務視角,多角度完成公司目標的認識,因為企業目標最終還是要體現在財務報表上,使全員上下實現企業目標協同; 讓受訓學員體會和反思自己不同的財務、稅務行為將如何影響財務結果,以促進企業科學決策,降低企業風險,提升管理水平。 【學員層面】 解決學... [
培訓大綱
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《企業財務風險管理與控制》.doc
企業內部控制與風險管理
培訓講師:閔岳
2022年9月02-03日 杭州
有效的內部控制體系已成為企業穩健經營與永續發展的關鍵。改革開放以來中國諸多企業的興衰成敗也從某個側面揭示了內部控制的必要性,通過構建與實施內部控制,旨在幫助企業實現從“偶然成功”向“必然成功”的華麗轉變,打造百年企業。... [
培訓大綱
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課綱下載:
《企業內部控制與風險管理》.doc
新形勢下行政事業單位《政府會計準則制度》與國有企業內部控制預算績效管理及規避財務風險策略
培訓講師:資深專家
2020年10月22-26日 西安(22日全天報到)
... [
培訓大綱
]
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《新形勢下行政事業單位《政府會計準則制度》與國有企業內部控制預算績效管理及規避財務風險策略》.doc
企業風險管理與內部控制
培訓講師:賈老師
2020年3月07日 廣州
... [
培訓大綱
]
課綱下載:
《企業風險管理與內部控制》.doc
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